Геннадий Арнаутов СРА

Геннадий Арнаутов СРА Ищите кого-то, кто просто подготовит налоговую декларацию?
Вам повезло - Вы нашли намного больше!
(1)

Здравствуйте! Меня зовут Геннадий Арнаутов. Свое детство я провел в Одессе на Привозе (по одной из версий), поэтому понимание сути рынка и процесса Д - Т - Д - это мое все. Затем последовали Технологический институт и аспирантура в Институте проблем рынка на Французском бульваре и многое другое включая тот факт, что в 2007 я стал Certified Public Accountant (CPA).

В какой-то момент после нескольких лет в корпоративных финансах я переключился на развитие собственного бизнеса и очень хорошо себе представляю те сложности (особенно в сфере налогов и хозяйственного права), с которыми сталкиваются предприниматели, рискнувшие начать собственное дело.

И вот здесь у нас с Вами появляется общий интерес – у Вас есть необходимость, у нас есть возможность.

Давайте не будем терять время и перейдем к делу!

📌 Штраф, который снимается автоматически — новая программа IRS8 июля 2026 года Налоговая служба США запустила программу ...
09/17/2026

📌 Штраф, который снимается автоматически — новая программа IRS

8 июля 2026 года Налоговая служба США запустила программу Automatic Exemption from Penalty (AEP) — автоматическое освобождение от штрафов.

Ранее это работало следующим образом: штраф уже был начислен, и налогоплательщику приходилось самостоятельно звонить или писать в IRS, чтобы попросить его отменить (программа First Time Abate). Многие просто не знали об этой возможности и платили лишнее.

Теперь IRS самостоятельно проверяет вашу налоговую историю и не начисляет штраф вообще. Вы лишь получите письмо с пояснением, что штраф не был наложен благодаря вашей добросовестности. Отвечать на это письмо не требуется.

✅ Кто подпадает под эту меру
Те, кто последние 3 года подавал декларации и платил налоги своевременно. Для квартальной отчетности — 12 кварталов подряд.

✅ От каких штрафов освобождают
- за несвоевременную подачу декларации
- за несвоевременную уплату налога
- за несвоевременное перечисление налогов с заработной платы

Это касается форм 1040, 1065, 1120, 940, 941, 943, 944, 945 и CT-1.

✅ С какого момента
С лета 2026 года — для годовых деклараций за 2025 год и квартальных за 2026 год. С 1 января 2027 года программа AEP полностью заменит программу First Time Abate.

❗️ Важно: программа AEP не отменяет сам налог и проценты за просрочку. Некоторые формы (например, 706 и 709) не подпадают под действие программы. И пока система настраивается, письмо о штрафе всё равно может прийти — не игнорируйте его, право на отмену у вас сохраняется.

💊 Команда Gennadiy Arnautov CPA проверит, имеете ли вы право на освобождение от штрафа, и поможет правильно отреагировать на письмо от IRS.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

#налогивсша

📌 История с отчетностью BOI официально завершена.11 августа 2026 года FinCEN (подразделение Минфина США по борьбе с фина...
09/10/2026

📌 История с отчетностью BOI официально завершена.

11 августа 2026 года FinCEN (подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями) издало окончательное правило, которое навсегда освобождает американские компании и американских граждан от подачи отчета о конечных владельцах – Beneficial Ownership Information. Правило было опубликовано 14 августа 2026 года и вступило в силу немедленно.

Напомним: Corporate Transparency Act обязывал миллионы LLC и корпораций раскрывать данные о своих владельцах. В конце 2024 года это требование то отменяли суды, то восстанавливали, а в марте 2025 года FinCEN временно освободил от него американские компании. Теперь это решение стало постоянным.

📌 Что это означает на практике:

✅ Если ваша компания зарегистрирована в любом штате США, отчет BOI подавать не требуется.
✅ Ранее поданный отчет не нужно обновлять или исправлять — это касается и владельцев с FinCEN ID.
✅ FinCEN самостоятельно удалит из базы данные американских граждан, отдельный запрос подавать не нужно.

❗️ Кому отчетность по-прежнему требуется: компаниям, созданным в соответствии с законодательством другой страны и зарегистрированным для ведения деятельности в США. Однако и они указывают только иностранных конечных владельцев — данные американских граждан не предоставляются.

☝️ Важно: отмена BOI не освобождает от других обязательств. Банки, как и прежде, запрашивают информацию о конечных владельцах при открытии счета — правило Customer Due Diligence не изменилось. Отдельные штаты предъявляют собственные требования: например, в Нью-Йорке с 1 января 2026 года действует LLC Transparency Act для иностранных LLC.

💊 Геннадий Арнаутов, CPA, поможет определить, распространяются ли на вашу структуру федеральные или местные требования к раскрытию информации о владельцах, и что делать дальше.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

📌 Одна дата, два разных обязательства: 15 сентября в США необходимо и уплатить налог, и подать декларацию. Времени остал...
09/03/2026

📌 Одна дата, два разных обязательства: 15 сентября в США необходимо и уплатить налог, и подать декларацию. Времени осталось совсем немного.

1️⃣ Q3 estimated tax — третий квартальный платеж

Estimated tax уплачивают те, у кого налог не удерживается автоматически из зарплаты: самозанятые, владельцы бизнеса, получатели дохода по форме 1099, арендодатели. Платеж 15 сентября покрывает доход, полученный с июня по август 2026 года.

❗️ Если недоплатить, IRS начислит штраф за недоплату — даже если в апреле вы подадите декларацию и уплатите всё до копейки.

2️⃣ Продленные сроки подачи деклараций S-corp и партнерств

Если в марте ваша S-корпорация (Form 1120-S) или партнерство (Form 1065) подали Form 7004, то 15 сентября — последний день подачи декларации за 2025 год. Вместе с ней партнеры и акционеры получают Schedule K-1, а без этого документа невозможно подать личную декларацию до 15 октября.

☝️ Продление срока касается подачи декларации, а не уплаты налога

Это самая распространённая ошибка. Продление не переносит дату уплаты налога: проценты на неуплаченную сумму начисляются с даты первоначального крайнего срока.

А штраф за просроченную декларацию 1120-S или 1065 рассчитывается не от суммы налога, а за каждого акционера или партнера — около 250 долларов с человека за каждый месяц задержки, до 12 месяцев.

💊 Команда Gennadiy Arnautov CPA поможет рассчитать квартальный платеж и своевременно подать декларацию с продленным сроком — без штрафов и претензий со стороны IRS.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

#налогивсша #бизнесвсша

📌 Наняли ребёнка на лето? Законная налоговая льготаЛетние каникулы — отличная возможность привлечь ребёнка к работе в се...
07/23/2026

📌 Наняли ребёнка на лето? Законная налоговая льгота

Летние каникулы — отличная возможность привлечь ребёнка к работе в семейном бизнесе. Это приучает к ответственности и позволяет законно сэкономить на налогах.

🔑 Как это работает
✅ Заработная плата ребенка — расход предприятия, который вычитается из налогооблагаемого дохода.
✅ В 2026 году ребенок может заработать до 16 100 долларов без уплаты федерального налога на прибыль.
✅ В индивидуальном предпринимательстве или партнерстве родителей зарплата ребенка до 18 лет освобождается от уплаты взносов в Social Security и Medicare, до 21 года — от FUTA.
✅ Доход ребенка относится к категории earned income, поэтому на него можно открыть IRA или Roth IRA.

💰 Пример: компания, относящаяся к 24-процентной категории, выплачивает ребенку $16 100 за реальную работу — компания экономит около $3 864 на налогах, а ребенок не платит ничего.

📄 Необходимые документы
✅ Форма W-4 — заполняется ребенком для определения размера удерживаемого налога.
✅ Форма I-9 — подтверждает право на трудоустройство.
✅ Письменная должностная инструкция с описанием обязанностей.
✅ Табель учёта отработанного времени.
✅ Форма W-2 в конце года.

Если ребенку исполнилось 18 лет и он работает в качестве независимого подрядчика — вместо формы W-2 требуется договор и форма 1099-NEC.

❗️ Условие: настоящая, соответствующая возрасту работа, рыночная оплата, выплата чеком или прямым зачислением на счет — а не наличными.

⚠️ Для компаний типа S-corp или C-corp освобождение от уплаты взносов в Social Security, Medicare и FUTA не действует независимо от возраста ребенка.

💊 Геннадий Арнаутов, CPA, поможет правильно оформить найм: подготовим документы, рассчитаем заработную плату, проверим соответствие требованиям IRS.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

📌 Сдаете дом на пару недель летом? Этот доход может быть не облагаем налогом ❗Если вы сдаете собственный дом (как физиче...
07/16/2026

📌 Сдаете дом на пару недель летом? Этот доход может быть не облагаем налогом ❗

Если вы сдаете собственный дом (как физическое лицо, а не через компанию) на срок до 14 дней в течение года, весь полученный доход не облагается налогом — и это независимо от суммы. Правило действует одинаково по всей стране и останется без изменений в 2026 году.

Например, во время местного фестиваля, свадьбы по соседству, крупного спортивного турнира или пока вы сами находитесь в отпуске — владельцы сдают жилье туристам, компаниям или знакомым и на законных основаниях получают несколько тысяч долларов без уплаты налогов.

✅ Это правило распространяется не только на «аренду собственной компании» (известную как Augusta Rule) — оно действует в отношении краткосрочной сдачи жилья любому лицу: туристам, соседям, компаниям.
✅ Главное условие одно — не более 14 дней в год. Учитываются именно те дни, когда дом сдавался.
✅ Такой доход даже не нужно указывать в налоговой декларации — форму Schedule E заполнять не требуется.
✅ Арендная ставка должна соответствовать справедливой рыночной цене — заниженная или завышенная стоимость может вызвать вопросы со стороны IRS.
✅ Важно: это правило действует по принципу «всё или ничего». Если вы сдадите дом хотя бы на 15 дней в году — льгота исчезает полностью, и налог придётся уплатить со всего дохода за год, а не только с дней, превышающих 14-дневный лимит.

Многие владельцы жилья просто не знают об этой законной возможности сэкономить.

💊 Геннадий Арнаутов, CPA, проверит, подходит ли ваша ситуация под это правило, поможет правильно оформить документы и учтёт это при планировании налогов для вас и вашего бизнеса.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

📌 Отпуск + деловая поездка: как не лишиться налоговой льготыПланируете отдых, но при этом договорились встретиться с кли...
07/09/2026

📌 Отпуск + деловая поездка: как не лишиться налоговой льготы

Планируете отдых, но при этом договорились встретиться с клиентом или партнером? Хорошая новость: часть расходов на такую поездку можно законно списать как деловые расходы. Главное — знать правила IRS и правильно оформить документы.

📌 Что можно учесть:
✅ Перелет (или другой транспорт до места назначения) — списывается полностью, если основная цель поездки деловая, даже если после встреч вы остались на несколько дней отдохнуть.
✅ Проживание и местный транспорт — только за те дни, когда вы действительно занимались деловыми вопросами.
✅ Личные дни отдыха (отель, питание, развлечения) в расчет не входят и списанию не подлежат.

☝️ Как определить «деловые» дни: если встреча запланирована на пятницу, а следующая — на понедельник, выходные между ними также считаются деловыми — ведь лететь домой и обратно ради двух дней невыгодно.

❗️ Главное условие — доказать IRS, что поездка действительно имела деловую цель. Сохраняйте приглашения на встречи, переписку с клиентом, повестку дня и квитанции.

Без четкого распределения дней и документов IRS может отклонить всю льготу — даже ту часть, которая касалась реального бизнеса.

💊 Команда Gennadiy Arnautov CPA поможет правильно рассчитать долю деловых расходов в вашей поездке и оформить документы так, чтобы избежать вопросов со стороны IRS.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

🚐 Автодом (motor home) как бизнес-активВы проводите отпуск в автодоме, но иногда используете его в деловых целях — для п...
07/02/2026

🚐 Автодом (motor home) как бизнес-актив

Вы проводите отпуск в автодоме, но иногда используете его в деловых целях — для поездок к клиентам или выездных встреч? В таком случае вы можете получить существенные налоговые вычеты уже в первый год.

❗️ Однако есть важный нюанс.
IRS внимательно следит за личным использованием транспорта. В известном судебном деле владельцы автодома Winnebago стоимостью более $248 000 ездили на нём на деловые мероприятия — продавали страховые полисы на выставках автодомов. Однако суд отказал им во ВСЕХ вычетах: автодом был признан «жильем», ведь даже незначительное личное использование (просмотр телевизора в дороге) превысило допустимые 14 дней в год.

☝️ А вот другой пример: врач, использовавший автодом для срочных выездов к пациентам после операций, сумел доказать деловую цель поездок даже несмотря на частичное личное использование — и суд разрешил ему вычет.

📌 Главный вывод: результат зависит не от самой идеи вычета, а от качества документирования поездок.

Если ваша поездка сочетает в себе отдых и деловые цели, заранее:
✅ ведите подробный журнал поездок (даты, цель, километраж);
✅ четко разделяйте личные и деловые дни;
✅ сохраняйте квитанции и, по возможности, ведите отдельный учет расходов на мотодом;
✅ учитывайте правила IRC Section 280A.

💊 Геннадий Арнаутов, сертифицированный бухгалтер (CPA), поможет правильно оформить использование вашего автодома в деловых целях, чтобы избежать претензий со стороны IRS.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

🎉 National Small Business Week — и напоминание, которое действительно важноНалоговый сезон позади. Большинство предприни...
05/07/2026

🎉 National Small Business Week — и напоминание, которое действительно важно

Налоговый сезон позади. Большинство предпринимателей вздохнули с облегчением и забыли о налогах до декабря. Это самая распространённая и самая дорогостоящая ошибка.

Май — идеальный момент для быстрого проверки. Еще есть время что-то изменить до конца года.

☝️ Что проверить прямо сейчас:
✅ Предварительные налоги за 2-й квартал — крайний срок 15 июня. Владельцы бизнеса платят налоги ежеквартально, а не раз в год. Доход, по сравнению с прошлым годом, вырос — расчет изменился. Недоплата = штраф от IRS

✅ Структура бизнеса — если прибыль превышает $70 000, рассмотрите S-Corp. Индивидуальный предприниматель платит 15,3% налога со всей прибыли. S-Corp позволяет платить его только с части. Экономия — $5,000–$9,000 в год

✅ SEP-IRA за 2025 год — пенсионный счет для владельцев бизнеса. Внесли деньги — эта сумма не облагается налогом. До $69,000 в год. Счет за 2025 год еще можно открыть до октября 2026 года — и уменьшить налог за прошлый год

✅ Учет расходов — домашний офис, автомобиль, страховка, программное обеспечение. То, что не задокументировано сейчас, — не вычтете потом. IRS не принимает «я помню, что тратил»

Какой пункт еще не закрыт? 👇

Gennadiy Arnautov CPA помогает владельцам бизнеса не только в апреле — а тогда, когда решения еще имеют значение.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

#малыйбизнессша #налогисша

📌 У вас есть счета за пределами США? Узнайте о FBAR!FBAR (FinCEN Form 114) — это ежегодный отчет об иностранных финансов...
04/30/2026

📌 У вас есть счета за пределами США? Узнайте о FBAR!

FBAR (FinCEN Form 114) — это ежегодный отчет об иностранных финансовых счетах. Подавать его обязаны граждане и резиденты США, если общая сумма на зарубежных счетах хотя бы в один момент в течение года превышала $10 000.

☝️ Важно: FBAR — это отдельный документ, не входящий в налоговую декларацию. Подается в электронном виде в FinCEN, а не в IRS.

📌 Кто обязан подавать?
✅ Граждане и резиденты США (в т.ч. обладатели грин-карты)
✅ Американские корпорации, партнерства и ООО
✅ Лица, имеющие право подписи на зарубежном счете

☝️ Порог в $10 000 рассчитывается совокупно по всем счетам одновременно — даже если средства распределены между несколькими счетами в разных странах.

⏰ Крайний срок — 15 апреля, с автоматическим продлением до 15 октября.

❗️ Штрафы за нарушение:
- Непреднамеренная ошибка — до $10 000 за каждый год
- Умышленное сокрытие — до $100 000 или 50% от остатка на счете

Подробнее о требованиях и распространенных ошибках — в нашем блоге:
🔗 https://arnautovcpa.com/ru/chto-takoe-fbar/

💼 Геннадий Арнаутов, CPA, специализируется на международном налогообложении и поможет правильно подать FBAR — в том числе, если вы пропустили подачу в прошлые годы.
_____________________________
📅Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞+1 561-467-7777
🌐www.arnautovcpa.com

✅ Сезон подачи налоговых деклараций завершился. Что дальше?Большинство налогоплательщиков с облегчением вздыхают после 1...
04/23/2026

✅ Сезон подачи налоговых деклараций завершился. Что дальше?

Большинство налогоплательщиков с облегчением вздыхают после 15 апреля. Но именно сейчас — лучший момент для того, чтобы предпринять несколько важных шагов, пока всё ещё свежо в памяти.

📌 Вот что стоит сделать после окончания налогового сезона:
✔️ Сохраните копию декларации — она понадобится для получения кредитов, ипотеки или при обращении в IRS.
✔️ Проверьте статус возврата (tax refund) на сайте IRS или через приложение Where's My Refund?.
✔️ Проверьте удержание налогов (withholding) — если вы заплатили слишком много или слишком мало, скорректируйте форму W-4.
✔️ Оцените квартальные платежи — если вы самозанятый или имеете доход 1099, следующий платеж Estimated Tax за второй квартал — 16 июня 2025 года.
✔️ Начните собирать документы на следующий год — чеки, выписки, счета. Лучше сейчас, чем в марте.

☝️ Те, кто подал Extension: срок подачи декларации — до 15 октября 2025 года. Но если у вас была задолженность — проценты уже начисляются с 15 апреля.

А что вы обычно делаете сразу после того, как сдали декларацию — с облегчением закрываете ноутбук или сразу начинаете готовиться к следующему году? 😄 Поставьте реакцию:
❤️ — закрываю и забываю до следующего раза
😮 — даже не думал, что есть такой чек-лист
👍 — уже делаю все это сам

💡 Геннадий Арнаутов, сертифицированный бухгалтер — рядом не только в сезон подачи деклараций, но и в течение всего года: мы поможем оптимизировать налоги и подготовиться к следующему сезону без спешки.
_____________________________
📅 Запись на бесплатную первичную консультацию
https://calendly.com/arnautovcpa/free-20-min-call
📞 +1 561-467-7777
🌐 www.arnautovcpa.com

Address

Соединенные Штаты
Miami, FL

Opening Hours

Monday 8am - 8pm
Tuesday 8am - 8pm
Wednesday 8am - 8pm
Thursday 8am - 8pm
Friday 8am - 8pm
Saturday 9am - 2pm

Telephone

+17186120549

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Геннадий Арнаутов СРА posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share